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審計(原理與實務第3版普通高等學校應用型教材)

  • 作者:編者:馬春靜|責編:路茜茜
  • 出版社:中國人民大學
  • ISBN:9787300343433
  • 出版日期:2025/09/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:319
人民幣:RMB 52 元      售價:
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內容大鋼
    本書共分三篇系統梳理審計知識體系。
    第一篇為審計基本原理,覆蓋審計含義、要素與主體、審計職業素養要求、管理層認定與審計目標、審計方法技術、審計證據與工作底稿、審計重要性與審計風險等核心基礎理論,為學習者搭建完整的審計認知框架。
    第二篇為審計流程,順著審計實操全鏈條依次講解初步業務活動與計劃審計、風險評估、風險應對、完成審計工作、審計報告等全環節操作規範,融入審計抽樣實用方法,契合風險導向審計的最新要求。
    第三篇聚焦交易與賬戶餘額審計技能,分銷售收款、採購付款、生產存貨三大業務循環,以及貨幣資金、所得稅費用項目展開實操講解。
    本書貼合應用型人才培養的技能訓練需求,適配高校審計課程教學與審計從業者入門參考使用。

作者介紹
編者:馬春靜|責編:路茜茜

目錄
第1篇  審計基本原理
  第1章  初識審計
    第1節  審計的含義
    第2節  審計要素
    第3節  審計主體
    第4節  業務範圍與保證程度
    第5節  會計責任與審計責任
  第2章  審計職業素養要求
    第1節  審計準則
    第2節  審計職業道德
    第3節  審計職業懷疑
    第4節  審計職業判斷
  第3章  管理層認定與審計目標
    第1節  管理層認定
    第2節  審計目標
  第4章  審計方法與技術
    第1節  審計組織方法
    第2節  審計基本程序
    第3節  審計程序的決策
  第5章  審計證據與審計工作底稿
    第1節  審計證據
    第2節  審計工作底稿
  第6章  審計重要性與審計風險
    第1節  審計重要性
    第2節  審計風險
第2篇  審計流程
  第7章  初步業務活動與計劃審計工作
    第1節  初步業務活動
    第2節  計劃審計工作
  第8章  風險評估
    第1節  了解被審計單位及其環境
    第2節  了解內部控制
    第3節  識別與評估重大錯報風險
  第9章  風險應對
    第1節  總體應對措施與進一步審計程序總體方案
    第2節  控制測試
    第3節  審計抽樣在控制測試中的應用
    第4節  實質性程序
    第5節  審計抽樣在細節測試中的應用
  第10章  完成審計工作
    第1節  完成審計的常規工作
    第2節  對期後事項的考慮
    第3節  獲取管理層書面聲明
  第11章  審計報告
    第1節  審計意見決策
    第2節  審計報告的內容與格式
    第3節  關鍵審計事項、強調事項、持續經營事項和其他事項
第3篇  交易與賬戶餘額審計技能
  第12章  銷售與收款循環審計
    第1節  銷售與收款循環內部控制的了解與評價

    第2節  銷售與收款循環的重大錯報風險評估與應對
    第3節  銷售與收款循環的控制測試
    第4節  營業收入審計
    第5節  應收賬款審計
  第13章  採購與付款循環審計
    第1節  採購與付款循環內部控制的了解與評價
    第2節  採購與付款循環的重大錯報風險評估與應對
    第3節  採購與付款循環的控制測試
    第4節  應付賬款審計
    第5節  固定資產審計
    第6節  管理費用審計
  第14章  生產與存貨循環審計
    第1節  生產與存貨循環內部控制的了解與評價
    第2節  生產與存貨循環的重大錯報風險評估與應對
    第3節  生產與存貨循環的控制測試
    第4節  存貨審計
    第5節  營業成本審計
  第15章  貨幣資金審計與所得稅費用審計
    第1節  貨幣資金的重大錯報風險評估與應對
    第2節  貨幣資金審計
    第3節  所得稅費用審計
參考文獻

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