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醫院內部審計實務

  • 作者:編者:郭雲波//胡興華//瞿曉龍|責編:陳志偉
  • 出版社:中國財經
  • ISBN:9787522321837
  • 出版日期:2024/01/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:499
人民幣:RMB 98 元      售價:
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內容大鋼
    內部審計是國家監督體系的重要組成部分,黨和國家歷來高度重視衛生健康行業內部審計工作。為深入貫徹《進一步加強衛生健康行業內部審計工作若干意見的通知》及《衛生健康行業內部審計基本指引(試行)》等7個工作指引文件精神,強化醫院內部審計監督,發揮內部審計「治已病、防未病」作用,作者編寫了本書。
    本書分為上、中、下三個篇章,上篇重點介紹了醫院的職能定位、工作職責、內部治理體系及醫院運行管理;中篇重點闡述醫院內部審計的領導體制、相關制度、機構和人員,並對內部審計的業務管理要點進行了梳理和歸納;下篇以A醫院為例,對預算執行與決算審計、財務收支審計、建設項目審計、重大政策落實情況審計、大型醫用設備績效審計、醫用耗材審計、採購管理審計、內部控制審計、轉移支付資金審計、合同管理審計和經濟責任審計等11類審計業務的實務操作分別進行示範性講解。
    本書內容全面、結構完整,行業特點鮮明、實操指導性強,適用於醫院業務主管部門、高層管理人員、內部審計主管人員、內部審計人員和社會機構等人群學習和參考。

作者介紹
編者:郭雲波//胡興華//瞿曉龍|責編:陳志偉

目錄
上篇  醫院內部管理篇
  第一章  醫院管理概論
    第一節  醫院概述
    第二節  醫院管理概述
  第二章  醫院內部治理體系
    第一節  醫院領導體制
    第二節  醫院內部組織機構
    第三節  醫院工作人員
  第三章  醫院運行管理
    第一節  醫院決策與監督機制
    第二節  醫院業務管理
中篇  內部審計管理篇
  第四章  醫院內部審計機制管理
    第一節  醫院內部審計概述
    第二節  醫院內部審計規範
    第三節  醫院內部審計領導體制
    第四節  醫院內部審計機構與人員
  第五章  醫院內部審計業務管理
    第一節  審計計劃
    第二節  內部審計組織方式
    第三節  內部審計項目管理
    第四節  內部審計證據和方法
    第五節  內部審計報告與結果應用
    第六節  內部審計質量控制與評估
    第七節  內部審計檔案管理
    第八節  審計軟體選擇與應用
  第六章  購買審計服務管理
    第一節  購買審計服務概述
    第二節  審計業務外包的程序
    第三節  聘請外部專家服務的程序
下篇  內部審計實務篇
  第七章  預算執行與決算審計
    第一節  預算執行與決算審計概述
    第二節  預算執行審計的內容
    第三節  決算審計的內容
    第四節  預算執行與決算審計案例
  第八章  財務收支審計
    第一節  財務收支審計概述
    第二節  財務收支審計的內容
    第_一節  財務收支審計案例
  第九章  建設項目審計
    第一節  建設項目審計概述
    第二節  工程結算審計
    第三節  竣工決算審計
    第四節  全過程跟蹤審計
    第五節  建設項目審計案例
  第十章  重大政策落實情況審計
    第一節  重大政策落實情況審計概述
    第二節  重大政策落實情況審計的內容
    第三節  重大政策落實情況審計案例

  第十一章  大型醫用設備績效審計
    第一節  大型醫用設備績效審計概述
    第二節  大型醫用設備績效審計的內容
    第三節  大型醫用設備績效審計案例
  第十二章  醫用耗材審計
    第一節  醫用耗材審計概述
    第二節  醫用耗材審計的內容
    第三節  醫用耗材審計案例
  第十三章  採購管理審計
    第一節  採購管理審計概述
    第二節  採購管理審計的內容
    第三節  採購管理審計案例
  第十四章  內部控制審計
    第一節  內部控制審計概述
    第二節  內部控制審計的內容
    第三節  內部控制審計案例
  第十五章  轉移支付資金審計
    第一節  轉移支付資金審計概述
    第二節  轉移支付資金審計的內容
    第三節  轉移支付資金審計案例
  第十六章  合同管理審計
    第一節  合同管理審計概述
    第二節  合同管理審計的內容
    第三節  合同管理審計案例
  第十七章  經濟責任審計
    第一節  經濟責任審計概述
    第二節  經濟責任審計的內容
    第三節  經濟責任審計案例
參考文獻
附錄  醫院內部審計相關規定及制度
  1.醫院內部審計相關規定(國家及行業層面)
    1.1  審計署關於內部審計工作的規定
    1.2  衛生計生系統內部審計工作規定
    1.3  國家衛生健康委關於印發進一步加強衛生健康行業內部審計工作若干意見的通知
    1.4  國家衛生健康委辦公廳關於印發衛生健康行業內部審計基本指引(試行)等7個工作指引的通知
    1.5  衛生部辦公廳關於印發醫療機構主要負責人任期經濟責任內部審計要點的通知
    1.6  關於加強和規範建設工程項目全過程審計的通知
  2.醫院內部審計制度參考(單位內部層面)
    2.1  A醫院內部審計工作規定
    2.2  中國共產黨A醫院委員會審計委員會工作規則(試行)
    2.3  中國共產黨A醫院委員會審計委員會辦公室工作細則(試行)
    2.4  A醫院審計結果運用辦法
    2.5  A醫院審計整改工作辦法(試行)
    2.6  A醫院審計檔案管理辦法
    2.7  A醫院委託社會中介機構審計工作辦法(試行)
    2.8  A醫院預算執行與決算審計實施辦法
    2.9  A醫院財務收支審計實施辦法
    2.10  A醫院建設工程項目審計實施辦法
    2.11  A醫院建設工程項目變更、簽證及結算審計管理辦法
    2.12  A醫院重大政策落實情況審計實施辦法(試行)

    2.13  A醫院大型醫用設備績效審計實施辦法(試行)
    2.14  A醫院醫用耗材審計實施辦法(試行)
    2.15  A醫院內部控制審計實施辦法
    2.16  A醫院轉移支付資金審計實施辦法(試行)
    2.17  A醫院經濟合同審計辦法
    2.18  A醫院中層幹部經濟責任審計實施辦法(試行)

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