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內部控制與風險管理(會計學專業新企業會計準則系列教材)

  • 作者:編者:夏寧|責編:吳亞軍//李曉敏
  • 出版社:機械工業
  • ISBN:9787111735847
  • 出版日期:2023/10/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:293
人民幣:RMB 59 元      售價:
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內容大鋼
    本書共分為基礎知識、行業特色、發展前沿、案例研究和學術研究五篇,全面詳細地介紹了內部控制與風險管理的相關內容。第一篇介紹了內部控制的產生髮展、五大要素以及設計實施,風險管理的發展、概念、分類,金融風險管理以及學術界相關學者關於內部控制與公司治理和風險管理三個概念的辨析;第二篇通過選取特定行業為案例,重點為讀者介紹了不同行業因自身特殊性而在內部控制與風險管理上的不同做法,幫助讀者從多元化角度來理解內部控制與風險管理;第三篇將一些先進的科學技術與內部控制及風險管理相結合,使得這些管理方法能夠更好地運用到現實的企業管理中;第四篇通過案例與理論相結合的方法,幫助讀者更好地理解理論知識並運用到實際工作當中;第五篇旨在通過介紹內部控制與風險管理的學術研究成果,幫助讀者建立內部控制與風險管理研究的思路和邏輯框架,為讀者在未來進行更深一步的探索做理論鋪墊。
    本書適合作為高等院校會計學、財務管理相關專業本科生、研究生教材,以及MBA和EMBA參考書,同時也適合作為企事業單位管理者的培訓用書。

作者介紹
編者:夏寧|責編:吳亞軍//李曉敏

目錄
第一篇  基礎知識
  第一章  內部控制概論
    第一節  內部控制的起源與發展
    第二節  我國企業內部控制規範化進程
    第三節  內部控制的目標
    第四節  內部控制的基本原則
    第五節  內部控制的局限性
  第二章  內部控制基本規範
    第一節  內部環境
    第二節  風險評估
    第三節  控制活動
    第四節  信息與溝通
    第五節  內部監督
  第三章  內部控制的設計與實施
    第一節  組織架構
    第二節  發展戰略
    第三節  人力資源
    第四節  社會責任
    第五節  資金活動
    第六節  資產管理
    第七節  研究與開發
    第八節  財務報告
  第四章  金融風險管理
    第一節  財政與產業風險
    第二節  信用風險
    第三節  操作風險
    第四節  流動性風險
    第五節  內部控制與公司治理和風險管理的辨析
第二篇  行業特色
  第五章  銀行業內部控制
    第一節  銀行業概述
    第二節  銀行業總體層面內部控制
    第三節  銀行業業務層面內部控制
    第四節  銀行業內部控制監督與糾正
  第六章  保險業內部控制
    第一節  保險業概述
    第二節  保險業總體層面內部控制
    第三節  保險業業務層面內部控制
    第四節  保險業內部控制評價與監督
  第七章  電力行業內部控制
    第一節  電力行業概述
    第二節  電力行業總體層面內部控制
    第三節  電力行業業務層面內部控制
    第四節  電力行業內部控制評價與監督
  第八章  醫藥行業內部控制
    第一節  醫藥行業概述
    第二節  醫藥行業總體層面內部控制
    第三節  醫藥行業業務層面內部控制
    第四節  醫藥行業內部控制評價與監督
  第九章  石油石化行業內部控制

    第一節  石油石化行業概述
    第二節  石油石化行業總體層面內部控制
    第三節  石油石化行業業務層面內部控制
    第四節  石油石化行業內部控制的評價與監督
第三篇  發展前沿
  第十章  企業的合規管理之路
    第一節  中央企業合規管理辦法
    第二節  ISO 37301合規管理體系
  第十一章  中央企業內部控制體系
    第一節  央企內部控制建設
    第二節  央企資金內部控制管理
  第十二章  智慧國資監管
    第一節  智慧國資的發展歷程
    第二節  智慧國資監管平台建設
  第十三章  企業風險管理框架
    第一節  新框架的主要內容
    第二節  新框架五要素
    第三節  《ISO 31000風險管理指南》的主要內容
    第四節  COSO新框架與ISO 31000的區別與聯繫
  第十四章  數字化時代下的公司治理之道
    第一節  企業數字化轉型的概念
    第二節  企業數字化轉型的重點
    第三節  「阿米巴」經營模式
第四篇  案例研究
  案例一  獐子島財務造假案
  案例二  中國聯通的混合所有制改革
  案例三  康美葯業財務造假案
  案例四  萬科的預算管理
  案例五  瑞幸咖啡財務造假案
  案例六  行政事業單位內控建設案例
第五篇  學術研究
  文獻綜述一  內部環境建設
  文獻綜述二  風險評估
  文獻綜述三  控制活動
  文獻綜述四  信息與溝通
  文獻綜述五  內部監督
參考文獻
後記

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