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一本書讀懂內部審計

  • 作者:孫偉航|責編:任奕遙
  • 出版社:紅旗
  • ISBN:9787505153240
  • 出版日期:2023/05/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:237
人民幣:RMB 69 元      售價:
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內容大鋼
    內部審計工作涉及公司經營的每一個環節,小到一份經濟合同、一張財務報表,大到業務流程、部門績效,甚至公司的投資活動和戰略決策,都與內部審計息息相關,其重要性不言而喻。
    作為國企資深財務專家,作者善於運用通俗易懂的場景式語言,讓讀者在輕鬆的閱讀環境中掌握內部審計的思維模式和實務方法。本書分為6大模塊:審計部門機制、審計前的準備、審計內容、舞弊應對、審計報告與歸檔、審計人員技能與職業發展。全書系統地講解了做好企業內部審計必備的知識和技能,從思維模式、專業知識和實務方法3個層面,幫助審計人員掌握審計思維和方法,提升專業能力,是可以隨時翻查的案頭書和工具書。

作者介紹
孫偉航|責編:任奕遙
    孫偉航,註冊稅務師,國企資深財務專家,長期奮戰于財務一線,專欄作家,作品曾發表于《中國稅務報》等報刊,出版有《一本書掌握會計實務》(2015)、《騰訊公關法》(2018,合著)、《一本書讀懂財務管理》(2020)等。

目錄
引子
01 成立審計部
  審計雙軌制
  招聘新人
  內部審計不只是審計
  什麼人可以做內審
02 審計前的準備
  新人報到
  審計的四性
  制訂審計計劃
  內部審計通知書
  審計方法
  審計證據
  後續審計
03 內部審計審什麼
  貨幣資金審計
  收入審計
  付款審計
  存貨管理審計
  固定資產審計
  人力資源審計
  財務管理審計
  離任審計
04 舞弊應對
  收到一封舉報信
  談話技巧
  證據從哪裡來
  報表舞弊怎麼審
05 報告及歸檔
  審計報告
  審計檔案管理
番外 審計人員的路在何方

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