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內部控制學/會計系列/全國會計領軍人才叢書

  • 作者:編者:李曉慧//郝夢姝|責編:魏文//李志斌
  • 出版社:中國人民大學
  • ISBN:9787300310022
  • 出版日期:2022/10/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:296
人民幣:RMB 45 元      售價:
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內容大鋼
    本書全面系統地梳理了國內外內部控制理論和政策前沿,圍繞內部控制五要素以及內部控制建設展開深入闡述,有助於讀者把合規管理、內部控制和風險管理融合在經營管理活動中,促使組織價值增值和績效提升。
    本書具有以下幾個特色:
    1.最新理論政策與最佳實踐相結合,深入闡述內部控制相關制度和政策,釐清內部控制理論和實踐中的問題和疑惑。
    2.配備豐富的國內外企業案例、實務操作與練習題,以便學生在案例分析中把知識轉變為能力,在練習中體會內部控制要義。
    3.融合知識與能力。本書融通了經濟學、管理學、政治學、金融學、財政學等基本理念,並把行政事業單位、工業企業、金融企業等的風險特徵體現在控制流程和案例中,具有一定的包容性。
    本書可供開設相同或類似課程專業的本科生使用,也可以作為會計專業碩士、審計專業碩士、MBA以及公司管理者、註冊會計師和咨詢師等專業人士的參考教材。

作者介紹
編者:李曉慧//郝夢姝|責編:魏文//李志斌

目錄
第一章  內部控制概論
  第一節  內部控制和風險管理的發展
  第二節  我國內部控制規制建設與完善
  練習題
  行動學習討論
第二章  內部環境
  第一節  治理與文化
  第二節  組織架構
  第三節  發展戰略
  第四節  人力資源
  第五節  社會責任
  練習題
  案例討論與分析
第三章  風險評估與風險應對
  第一節  風險與風險管理
  第二節  風險評估
  第三節  風險評估的方法
  第四節  風險應對
  練習題
  案例討論與分析
第四章  控制活動
  第一節  控制活動概述
  第二節  不相容職務分離控制
  第三節  授權審批控制
  第四節  會計系統控制
  第五節  財產保護控制
  第六節  全面預算控制
  第七節  運營分析控制
  第八節  績效考評控制
  第九節  合同控制
  第十節  行政事業單位控制活動特殊考慮
  練習題
  案例討論與分析
第五章  信息與溝通
  第一節  信息與溝通概述
  第二節  財務報告內部控制
  第三節  管理報告內部控制
  第四節  信息系統內部控制
  練習題
  案例討論與分析
第六章  內部監督
  第一節  內部監督概述
  第二節  內部控制評價
  第三節  內部控制審計
  第四節  內部控制缺陷、報告與整改
  練習題
  案例討論與分析
第七章  內部控制體系構建及其機制完善
  第一節  內部控制體系構建
  第二節  企業內部控制完善和提升機制

  第三節  行政事業單位內部控制的完善和提升
  練習題
  案例討論與分析
參考文獻

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