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行政事業單位內部審計實務與案例

  • 作者:編者:曹文莉//馮海燕|責編:潘飛
  • 出版社:中國財經
  • ISBN:9787522308814
  • 出版日期:2022/01/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:275
人民幣:RMB 68 元      售價:
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內容大鋼
    內部審計是促進行政事業單位治理體系和治理能力現代化的重要手段,對行政事業單位的改革發展起著重要的長效作用。然而,行政事業單位內部審計工作開展時間較短,遇到的困難和問題較多:有關內部審計流程化、規範化指導的書籍欠缺,為此,我們編寫了本書。
    本書按照《審計署關於內部審計工作的規定》(審計署令第11號),結合行政事業單位實際工作,從理論及實踐兩個方面,對行政事業單位的內部審計進行系統性構建。全書共十五章,「審計實務及案例」是核心內容,與時俱進地選擇了體現新時代行政事業單位內部審計特徵的典型業務進行介紹,通過案例教學方式,對各類內部審計的典型業務進行由淺入深、理論聯繫實際的詳細講解。案例抓住關鍵環節和風險要點,分析審計工作存在的隱患,給出切實可行的建議,真正為行政事業單位規範開展內部審計提供專業指導。
    本書具有系統性、前瞻性、專業性、實用性,特色鮮明,可作為行政事業單位內審人員、審計等政府部門工作人員以及會計師事務所等中介機構從業人員開展內部審計等工作的參考用書。

作者介紹
編者:曹文莉//馮海燕|責編:潘飛

目錄
第一篇  理論篇
  第一章  緒論
    第一節  內部審計概念
    第二節  內部審計工作職責
    第三節  內部審計發展及演變
    第四節  內部審計法律規範
  第二章  內部審計實施
    第一節  中長期審計規劃
    第二節  年度內部審計計劃
    第三節  內部審計具體實施
  第三章  內部審計管理
    第一節  內部審計機構管理
    第二節  內部審計項目管理
    第三節  內部審計質量控制
    第四節  內部審計風險管理
    第五節  內部審計業務外包管理
    第六節  內部審計檔案管理
  第四章  內部審計技術及方法
    第一節  概述
    第二節  審計抽樣
    第三節  電腦審計
    第四節  分析程序
  第五章  行政事業單位內部審計特點
    第一節  行政事業單位內部審計與外部審計比較
    第二節  行政事業單位內部審計與企業內部審計比較
    第三節  行政事業單位內部審計機構及人員
  第六章  行政事業單位內部審計實施
    第一節  行政事業單位內部審計目標
    第二節  行政事業單位內部審計策略
    第三節  行政事業單位內部審計程序
第二篇  實務篇
  第七章  落實國家重大政策措施情況審計
    第一節  概述
    第二節  審計案例及分析
  第八章  單位發展戰略及規劃審計
    第一節  概述
    第二節  審計案例及分析
  第九章  風險識別及內部控制審計
    第一節  概述
    第二節  審計評價案例及分析
  第十章  績效審計
    第一節  概述
    第二節  審計程序
    第三節  有關評價指標分類及案例分析
  第十一章  經濟責任審計
    第一節  概述
    第二節  審計內容
    第三節  審計案例及分析
  第十二章  固定資產投資審計
    第一節  概述

    第二節  審計要點
    第三節  審計案例及分析
  第十三章  合同審計
    第一節  概述
    第二節  審計風險點
    第三節  審計案例及分析
  第十四章  財務收支審計
    第一節  概述
    第二節  審計案例及分析
  第十五章  專項審計調查
    第一節  概述
    第二節  專項審計調查相關業務
    第三節  專項審計調查案例及分析
參考文獻

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