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勇氣求實--探索內部審計發展之路

  • 作者:編者:袁亮亮|責編:孫勇
  • 出版社:立信會計
  • ISBN:9787542965295
  • 出版日期:2020/06/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:281
人民幣:RMB 70 元      售價:
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內容大鋼
    本書收錄了廣州地鐵內部審計2010-2019年獲獎、發表的論文及案例,同時對廣州地鐵內部審計發展脈絡及各階段理論定位等進行介紹。全書將廣州地鐵內部審計各階段戰略、定位與成果一一對應,可以說是對廣州地鐵內部審計十年的發展作出了階段性總結。本書基於廣州地鐵集團多年的內部審計實踐,從實務和理論兩個維度探索了我國國有企業內部審計實施中應該注意的問題,總結了成功的經驗和存在的問題。本書對於國有企業乃至民營企業實施內部審計具有借鑒和指導意義。對於如何通過內部審計助力企業高質量發展具有示範意義。

作者介紹
編者:袁亮亮|責編:孫勇

目錄
上篇  規劃
  廣州市地下鐵道總公司審計業務五年發展規劃(2011—2015年)
  廣州市地下鐵道總公司內部審計工作規劃(2015—2017年)
  廣州地鐵集團有限公司內部審計戰略規劃(2018—2022年)
  廣州地鐵集團有限公司IT(數字化)審計規劃(2020—2024年)
下篇  論文
  1.內部審計、風險導向與審計有效性——基於廣卅I地鐵公司的案例研究
  2.廣州地鐵風險導向型工程項目審計的實踐與探索
  3.淺談經濟責任審計與績效審計的結合
  4.淺談內部審計質量管理的具體措施
  5.信息系統審計的透視與思考——基於廣州地鐵IT審計案例的分析
  6.價值鏈、工程項目與增值型內部審計——基於廣州地鐵公司的案例研究
  7.「坐診」企業內部控制,發揮內審「免疫」功能——廣州地鐵內部控制審計的實務應用
  8.廣州地鐵下屬Y單位物料消耗管理專項審計案例
  9.廣州地鐵風險預警指標體系的構建與應用
  10.讓數據說話,借軟體助力——廣州地鐵L系統管理審計成果
  11.新形勢下內部審計在風險管理中的創新與應用——基於廣州地鐵內部審計
  12.新時代國企內部審計實踐中的創新與開放
  13.開展數據治理審計,助推企業數據質量提升
  14.基於戰略視角的審計價值提升——利用內控自我評估(CSA)方法挖掘組織價值的審計實踐
致謝
廣州地鐵內部審計導引圖閱讀指引

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