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審計法規與準則(第4版高等教育審計精品教材)

  • 作者:編者:陳希暉|責編:王瑩
  • 出版社:東北財大
  • ISBN:9787565451355
  • 出版日期:2024/02/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:493
人民幣:RMB 72 元      售價:
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內容大鋼
    本教材的主要特點是:
    1.體現了三位一體的審計框架。內容上包含了三類審計主體的審計人員目前最常用、最具有指導意義的審計法規與準則。既有審計專業性法律,又有相關行政法規和準則,尤其是全面收錄了三類審計主體現行的審計準則,保留了審計法規與準則的原貌,有利於讀者對三類審計主體的法規進行比較研究。
    2.跟蹤審計法規與準則的最新發展。審計法治化建設一直在進行,教材在保持相對穩定的基礎上收錄了最新的審計法規與準則,如國家審計法規與準則部分收錄了2018年審計署印發的《審計「四嚴禁」工作要求》和2015年修訂的《審計「八不準」工作紀律》、2017年和2019年兩辦印發的《領導幹部自然資源資產離任審計規定(試行)》《黨政主要領導幹部和國有企事業單位主要領導人員經濟責任審計規定》,以及2021年修訂的《中華人民共和國審計法》;內部審計法規與準則部分收錄了2018年審計署發布的第11號令及2019年、2021年新發布的兩個內部審計具體準則,同時更新了《內部審計基本準則》;註冊會計師審計法規與準則部分收錄了2016年、2019年、2020年、2021年和2022年新修訂的審計準則與質量管理準則。
    3.對審計法規與準則從總體到三類審計主體進行了描述。一方面,對審計法規與準則進行了整體描述,包括審計法規的層次、分類,審計準則的性質、修訂及其在審計理論結構中的地位;另一方面,對三類審計主體的審計法規與準則的發展、現狀和未來進行全景描述。此外,我們還對國際審計組織制定的相關審計準則體系進行了初步介紹。

作者介紹
編者:陳希暉|責編:王瑩

目錄
1  緒論
  1.1  審計法規概述
  1.2  審計準則概述
2  國家審計法規與準則
  2.1  國家審計法規與準則概述
  2.2  國家審計法規與準則彙編
    2.2.1  中華人民共和國審計法
    2.2.2  中華人民共和國審計法實施條例
    2.2.3  財政違法行為處罰處分條例
    2.2.4  國務院關於加強審計工作的意見
    2.2.5  關於完善審計制度若干重大問題的框架意見
    2.2.6  黨政主要領導幹部和國有企事業單位主要領導人員經濟責任審計規定
    2.2.7  領導幹部自然資源資產離任審計規定(試行)
    2.2.8  審計「四嚴禁」工作要求與審計「八不準」工作紀律
      審計「四嚴禁」工作要求
      審計「八不準」工作紀律
    2.2.9  中華人民共和國國家審計準則
3  內部審計法規與準則
  3.1  內部審計法規與準則概述
  3.2  內部審計法規與準則彙編
    3.2.1  審計署關於內部審計工作的規定
    3.2.2  中國內部審計準則
      第1101號——內部審計基本準則
      第1201號——內部審計人員職業道德規範
      第2101號內部審計具體準則——審計計劃
      第2102號內部審計具體準則——審計通知書
      第2103號內部審計具體準則——審計證據
      第2104號內部審計具體準則——審計工作底稿
      第2105號內部審計具體準則——結果溝通
      第2106號內部審計具體準則——審計報告
      第2107號內部審計具體準則——後續審計
      第2108號內部審計具體準則——審計抽樣
      第2109號內部審計具體準則——分析程序
      第2201號內部審計具體準則——內部控制審計
      第2202號內部審計具體準則——績效審計
      第2203號內部審計具體準則——信息系統審計
      第2204號內部審計具體準則——對舞弊行為進行檢查和報告
      第2205號內部審計具體準則——經濟責任審計
      第2301號內部審計具體準則——內部審計機構的管理
      第2302號內部審計具體準則——與董事會或者最高管理層的關係
      第2303號內部審計具體準則——內部審計與外部審計的協調
      第2304號內部審計具體準則——利用外部專家服務
      第2305號內部審計具體準則——人際關係
      第2306號內部審計具體準則——內部審計質量控制
      第2307號內部審計具體準則——評價外部審計工作質量
      第2308號內部審計具體準則——審計檔案工作
      第2309號內部審計具體準則——內部審計業務外包管理
4  註冊會計師審計法規與準則
  4.1  註冊會計師審計法規與準則概述
  4.2  註冊會計師審計法規與準則彙編

    4.2.1  中華人民共和國註冊會計師法修訂草案(徵求意見稿)
    4.2.2  中國註冊會計師職業道德守則
      中國註冊會計師職業道德守則第1號——職業道德基本原則
      中國註冊會計師職業道德守則第2號——職業道德概念框架
      中國註冊會計師職業道德守則第3號——提供專業服務的具體要求
      中國註冊會計師職業道德守則第4號——審計和審閱業務對獨立性的要求
      中國註冊會計師職業道德守則第5號——其他鑒證業務對獨立性的要求
    4.2.3  中國註冊會計師執業準則體系
      中國註冊會計師鑒證業務基本準則
      中國註冊會計師審計準則第1101號——註冊會計師的總體目標和審計工作的基本要求
      中國註冊會計師審計準則第1111號——就審計業務約定條款達成一致意見
      中國註冊會計師審計準則第1121號——對財務報表審計實施的質量管理
      中國註冊會計師審計準則第1131號——審計工作底稿
      中國註冊會計師審計準則第1141號——財務報表審計中與舞弊相關的責任
      中國註冊會計師審計準則第1142號——財務報表審計中對法律法規的考慮
      中國註冊會計師審計準則第1151號——與治理層的溝通
      中國註冊會計師審計準則第1152號——向治理層和管理層通報內部控制缺陷
      中國註冊會計師審計準則第1153號——前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通
      中國註冊會計師審計準則第1201號——計劃審計工作
      中國註冊會計師審計準則第1211號——重大錯報風險的識別和評估
      中國註冊會計師審計準則第1221號——計劃和執行審計工作時的重要性
      中國註冊會計師審計準則第1231號——針對評估的重大錯報風險採取的應對措施
      中國註冊會計師審計準則第1241號——對被審計單位使用服務機構的考慮
      中國註冊會計師審計準則第1251號——評價審計過程中識別出的錯報
      中國註冊會計師審計準則第1301號——審計證據
      中國註冊會計師審計準則第1311號——對存貨、訴訟和索賠、分部信息等特定項目獲取審計證據的具體考慮
      中國註冊會計師審計準則第1312號——函證
      中國註冊會計師審計準則第1313號——分析程序
      中國註冊會計師審計準則第1314號——審計抽樣
      中國註冊會計師審計準則第1321號——會計估計和相關披露的審計
      中國註冊會計師審計準則第1323號——關聯方
      中國註冊會計師審計準則第1324號——持續經營
      中國註冊會計師審計準則第1331號——首次審計業務涉及的期初餘額
      中國註冊會計師審計準則第1332號——期後事項
      中國註冊會計師審計準則第1341號——書面聲明
      中國註冊會計師審計準則第1401號——對集團財務報表審計的特殊考慮
      中國註冊會計師審計準則第1411號——利用內部審計人員的工作
      中國註冊會計師審計準則第1421號——利用專家的工作
      中國註冊會計師審計準則第1501號——對財務報表形成審計意見和出具審計報告
      中國註冊會計師審計準則第1502號——在審計報告中發表非無保留意見
      中國註冊會計師審計準則第1503號——在審計報告中增加強調事項段和其他事項段
      中國註冊會計師審計準則第1504號——在審計報告中溝通關鍵審計事項

      中國註冊會計師審計準則第1613號——與銀行監管機構的關係
      中國註冊會計師審計準則第1631號——財務報表審計中對環境事項的考慮
      中國註冊會計師審計準則第1632號——衍生金融工具的審計
      中國註冊會計師審計準則第1633號——電子商務對財務報表審計的影響
      中國註冊會計師審閱準則第2101號——財務報表審閱
      中國註冊會計師其他鑒證業務準則第3101號——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務
      中國註冊會計師其他鑒證業務準則第3111號——預測性財務信息的審核
      中國註冊會計師相關服務準則第4101號——對財務信息執行商定程序
      中國註冊會計師相關服務準則第4111號——代編財務信息
      會計師事務所質量管理準則第5101號——業務質量管理
      會計師事務所質量管理準則第5102號——項目質量複核

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